送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-05-06 15:41

单位设置预付款吗?不设置就是正确的,同学。暂估,冲红,正常入账,没毛病。

追问

2020-05-06 15:44

老师,我们不设预付款,全用应付款。您的意思是只能这样做,不能优化了是吗?谢谢老师。

文静老师 解答

2020-05-06 15:45

是的,你这样做是正确的。

文静老师 解答

2020-05-06 15:46

如果是跨月收发票必须这样做。如果是当月的话可以等到月底一起做借原材料8849.56,应交税费--应交增值税--进项税额1150.44,贷应付账款--湖南大拇指材料公司10000

文静老师 解答

2020-05-06 15:47

看发票是当月还是跨月到。当月到就在发票到后上账,跨月就暂估,冲红,正常入账

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