送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-06 17:37

你好     相差了多少了金额

天天向上 追问

2020-05-06 20:44

老师,金额不大,但是之前的暂估要冲平,不知道怎么处理

meizi老师 解答

2020-05-06 20:45

你好 那你就红冲之前的暂估分录即可 。   做红字分录  在按发票来做账 即可

天天向上 追问

2020-05-07 08:42

老师,我是建筑行业,要用到以前年度损益调整科目吗

meizi老师 解答

2020-05-07 08:57

你好 你跨年的损益 需要走这个科目的  。  如果不涉及损益科目就不用

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你好 相差了多少了金额
2020-05-06 17:37:30
借营业外支出 贷应付
2020-05-22 10:54:56
您好 借:应付帐款 贷:实收资本
2019-06-19 08:58:43
你好 借 管理费用 贷 银行存款
2021-08-09 22:48:34
借 银行存款 2400 贷 应付账款 1920 预收货款
2017-04-10 10:47:00
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