老师您好,我们公司补交法人之前的社保医保,缴的滞 问
你好,这个可以不用调整 答
老师,我公司是有限责任公司,自然人股东李某有公司2 问
你好,说实话,到了这个时候了,已经没办法做筹划了,税务局就是按照你的未分配利润来算的。 答
有个股东的实收资本已足缴,现在减资了要怎么办? 问
你好,减少了注册资本,实收资本可以退回。 答
老师您好,工厂水电费如何分摊,比如工厂又做生厂又 问
你好,你可以按照人数或者设备的功率来分摊。 答
固定资产已折旧期间导入时多算了一个月,导致月折 问
你好 红冲 如果是以前年度的,借累计折旧贷利润分配未分配利润。 答

上一季度房租摊销完,4月没交房租款,请问,这个月房租借:销售费用-房租 贷:应付账款?还是等交费后收到发票一起摊销好呢?
答: 你好!可以先做分录: 借:销售费用-房租 贷:应付账款
房屋租赁发票还没收到但已付款,分录是不是这样做呢?(付款) 借:预付账款 贷:银行存款 (未收到发票)借:销售费用 贷:预付账款 (本月摊销)借:销售费用 贷:长期待摊费用
答: 做预付就可以了,收到发票计入费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想问下支付房租是2.1到5.1,借:销售费用房租5500,借:预付账款 11000,摊销2个月房租5500,那不是2.1到5.1吗,怎么探销2个月的呢?
答: 你好,预付账款金额是11000,是今后3月份.4月份每个月分别摊销的金额5500,根据你提供的分录目前只是做了一个月的租金5500计入费用核算

