比如3月份入库单开了,发票是4月中旬才送到,我等到4月份收到发票送给财务可以吗?入库单是3月份的(跨月了)
学堂用户_ph175714
于2020-05-07 10:52 发布 982次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,个人建议还是及时的把入库单给到财务入账比较合适一些
2020-05-07 10:54:08
你好
这个要暂估入账的
2022-02-09 17:39:37
你好!一般这种按比例结转的比较多
2024-08-16 09:46:08
这个发票与入库单配对,才能做入库处理,不然没有收到发票,只能是暂估入库。
2020-06-10 19:23:54
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-01-23 08:58:56
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