去年成立的公司。人员工资一直是0,然后做了业务招待费8000,按税法规定这个8000是要调增的,现在不想交税,这个8000,怎么调?
Sio
于2020-05-07 11:32 发布 610次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-07 11:34
你好 你没有收入才是要汇算全额调整的
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你好,68是调整增加的应纳税所得额
账载金额超过税收金额的,需要把差额调整增加应纳税所得额的
2017-04-29 14:57:00
你好,这个不能抵扣进项税的哦,有发票可以所得税税前扣除
2019-09-16 13:14:36
你好!招待费是计入管理费用的。本身不用交税
2017-06-16 11:15:19
你好,你是指在企业所得税税前扣除的比例限制,然后需要做纳税调增缴纳企业所得税的意思?
2020-07-16 13:28:58
营业收入的千分之五和招待费的60%之间的较低者允许扣除
2017-02-21 12:08:23
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