老师你好!想请教一下,我们公司有一笔工程的监理费3万多元!这笔监理费去年12月份就全额把发票开出来了,当时按监理合同付了80%的监理费,还有20%等工程结束后支付!工程合同的价款是180多万,上个月工程已经结束,实际的工程款只有170多万,像这种情况,账上挂了监理费还需付6000多,但实际只要付5000多就可以,这应该怎么做分录?还有就是监理发票是按当时的合同定价开出来的,发票我又应该怎么处理呢?而且发票已经做到账上去了!
菁
于2020-05-07 13:07 发布 1194次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-07 13:20
你好,同学。
差额 是什么原因导致呢
相关问题讨论
你好,同学。
差额 是什么原因导致呢
2020-05-07 13:20:49
你好; 借工程施工- 合同成本 - 监理费贷银行存款
2022-02-14 11:31:33
你好,你单位是提供工程施工?
2019-05-15 11:20:33
工程监理费如何做会计分录
一、如果是本企业搞建设:计入在建工程-监理费。
二、如果是施工企业并由施工方承担:计入工程施工-监理费。
2019-05-15 09:36:07
你好
借在建工程
贷银行等
2021-08-04 10:28:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
菁 追问
2020-05-07 13:52
陈诗晗老师 解答
2020-05-07 14:19
菁 追问
2020-05-07 14:24
陈诗晗老师 解答
2020-05-07 14:25
菁 追问
2020-05-07 14:29
陈诗晗老师 解答
2020-05-07 14:30