老师请问 在一七年的时候,一七年中旬这家公司呢,它有两张进项票,应该是当时领导他自己就是付了这笔款,然后会计做账呢,给做成了现金入账,就是现金购买,等着他到年下旬的时候他们家公司转出去啦,然后后来的那个会计她做账,他把前边儿那个又给修改了一下,他把那两张凭证给冲红了,重新做就改成了应付账款。 但实际上呢,就是2017年一整年也好,甚至到现在也好,这家公司也没有任何给两家公司去支付款项的这个记录,但是呢,他应付账款上就把这两家公司又给挂着了,所以当时后边那个会计他改这个修改这个凭证,他就修改错了,但是一直到现在呢,已经一九年了,就是过了两年了,然后这两张凭证应该怎么处理呢?
陆
于2020-05-07 14:25 发布 819次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-07 14:26
相当于就是已经支付了,但是做成了应付账款,你 现在直接调整
借 应付账款
贷 现金
直接这样调整就可以的
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相当于就是已经支付了,但是做成了应付账款,你 现在直接调整
借 应付账款
贷 现金
直接这样调整就可以的
2020-05-07 14:26:51
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你好,同学。
你就是把分录做错了,付了 的做成就付了
你现在直接调几
借应付账款
贷库存现金
2020-05-07 14:34:51
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借;应付账款 贷;库存现金
2016-01-20 19:52:27
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是采购商品还是支付费用的业务啊?
2018-08-01 16:44:02
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您好!是的。如果金额不大你按你说的那样做就行了
2017-06-27 09:02:26
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陆 追问
2020-05-07 14:44
陈诗晗老师 解答
2020-05-07 14:52