送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-07 15:02

你好 要看你之前是怎么做分录的  如果是做的进项税 你做 借银行存款贷进项税

秞罗垂影 追问

2020-05-07 15:04

那进项税转出这个科目是不是不能乱用

meizi老师 解答

2020-05-07 15:13

你好  一般是不用的。 要看情况。 比如不符合抵扣的  需要进项税转出

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你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—未交增值税 借;应交税费—未交增值税 , 贷;银行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理费用福利费 贷应交税费-进项税额转出
2019-09-12 16:57:30
你好 要看你之前是怎么做分录的 如果是做的进项税 你做 借银行存款贷进项税
2020-05-07 15:02:29
借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
2020-05-07 14:36:28
年度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。
2019-08-08 14:44:43
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