我是建筑行业,之前有预交的增值税,4月底我把应交的增值税放在未交增值税科目里了,我5月申报的时候,实际缴纳的税金用预交的冲掉了,实际用预交冲掉这个分录是5月做,还是4月底写分录?
????棒棒糖
于2020-05-07 15:17 发布 801次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-07 15:18
4月底写分录 因为五月份报的是4月份的税款
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4月底写分录 因为五月份报的是4月份的税款
2020-05-07 15:18:31
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您好!可以不用分项目核算。
2016-09-28 13:38:02
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您好,计入应交税费-预缴增值税 科目
2019-05-28 17:10:21
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023-03-30 13:44:51
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加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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????棒棒糖 追问
2020-05-07 15:20
轶尘老师 解答
2020-05-07 15:25