送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-05-07 15:56

借银行存款贷预收账款,先做这样的账务处理。

何江何老师 解答

2020-05-07 15:56

以后你开发票的时候再讲这个预收款转入主营业务收入。

翠儿 追问

2020-05-07 15:57

那后续如何做,一直挂往来?这比钱也不退了。

翠儿 追问

2020-05-07 16:01

以后也不会给对方开发票的

何江何老师 解答

2020-05-07 16:17

如果是这样,你要么就入成是收入,要么以后有钱了,这个钱做一个退款处理,

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相关问题讨论
借银行存款贷预收账款,先做这样的账务处理。
2020-05-07 15:56:31
发票可让专家所在公司提供,收票后确认为管理费用-咨询服务费
2019-06-11 12:11:53
你好,你可以做无票费用,汇算清缴按规定做纳税调整处理就是了
2019-04-02 12:13:48
你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借固定资产清理-佣金和评估费 贷银行存款 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益即可
2019-09-10 10:00:37
你好,借无形资产90.5 贷银行存款99.5
2020-08-06 07:20:09
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