送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-07 16:01

借其他应付款 18000 ,应付账款 20000,- 18000  贷银行,开发票也只做你本单位部分,别的单位不做,借管理费用  20000,- 18000  贷应付账款, 20000,- 18000

Pricess 追问

2020-05-07 16:18

收到电费18000
借:银行存款 18000
 贷:其他应付款 18000
支付的时候20000
借:其他应付款 20000
贷:?
开发票时
借:?2000
贷:其他业务收入
  应交税费——已交税金

Pricess 追问

2020-05-07 16:18

老师我没弄明白

maize老师 解答

2020-05-07 16:25

不是代收代付吗,还开发票,支付的时候20000
借:其他应付款 20000
贷:银行  20000
开发票时
借:管理费用 2000
贷:其他业务收入20000- 2000
应交税费——应交增值税,不是已交税金,结转成本做借其他业务成本18000  贷其他应付款,18000

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借其他应付款 18000 ,应付账款 20000,- 18000 贷银行,开发票也只做你本单位部分,别的单位不做,借管理费用 20000,- 18000 贷应付账款, 20000,- 18000
2020-05-07 16:01:23
物业给你单独开发票吗?
2019-04-24 10:01:08
你好 借:销售费用,贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候,需要对无票支出做纳税调增处理。
2022-03-14 22:03:09
你好,如果发票不是你们公司抬头,要物业提供水电费分割单和发票复印件做账
2019-07-22 12:31:10
有房租合同可以的。
2019-01-04 14:30:21
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