有个问题要问一下,我们单位之前买的东西,对方单位开给我们的发票价格开错了,这次把钱退回到我单位账户上了,收到的这笔退款会计分录怎么写啊? 求老师解答,谢谢
优雅的柚子
于2020-05-08 08:52 发布 750次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

冲减之前的付款凭证 借;银行存款 借:应付账款(红字)
2020-05-08 08:54:53

你好,价款和折扣额不在同一张发票的,折扣额不能扣除,需要按没有扣除折扣之前的金额做账
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-09-22 12:02:10

3200计入销售费用就可以了,主营业务收入按照13200确认
2019-03-28 15:38:03

按开票金额正常申报,
这个月,再开红字发票冲销重复开的发票
2018-09-06 15:24:57

借原材料
贷银行存款或者应付账款
2023-06-08 10:53:28
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