老师好,在1月时将某个产品多入销售2万元,实际4月才出完这个产品。请问还要结转成本不?(4月我把1月多入的销售收入冲减了,再按实际收入入账)但成本在1月已经结转完 ,还要结转调出成本不?1月同4月是同样的金额。
妈妈咪
于2020-05-08 10:15 发布 640次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-08 10:17
你好,规范的来说是要先冲了成本再重新做
相关问题讨论

你好,规范的来说是要先冲了成本再重新做
2020-05-08 10:17:21

一般收入和成本是配比的 发生销售行为才会结转成本 除非你是补结转之前销售行为产生的成本
2020-01-06 14:54:38

您好!不能。因为收入和成本要配比
2017-10-11 16:03:09

您好,正规的操作方式,把挽回来的配件,开红字发票,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数,同时按成本价,借:主营业务成本,负数,贷;库存商品,负数。按换出去的配件销售价,开具发票,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,同时按成本价,借:主营业务成本,贷;库存商品。
2016-12-26 18:28:37

你好,同学。
你是按实际虚用部分按比例结转成本处理。
2020-01-01 14:20:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
妈妈咪 追问
2020-05-08 10:42
小云老师 解答
2020-05-08 10:44