老师我们企业购入了一台空调,我们上个月已经认证了,这个是认证的分录。也抵税了。 我们这个月要做进项税转出,我这个转出分录怎么设呀,我们已经收到了对方的红票。 我是原分录红字冲销的。好像不对吧。我该怎么做分录那
FINE &赵娜
于2020-05-08 11:44 发布 844次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-05-08 11:45
借固定资产
贷进项税额转出
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借固定资产
贷进项税额转出
2020-05-08 11:45:38

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-03-31 15:53:48

您好!这个看情况的。
借:原材料等
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2017-03-23 14:54:27

你好 借费用或者成本 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
2020-06-08 21:05:19

你好,是什么原因做时项税额转出呢?
2020-05-07 22:02:34
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FINE &赵娜 追问
2020-05-08 11:46
佟老师 解答
2020-05-08 12:56