送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-05-08 12:31

您要在2月份或3月份,做一笔分录
借:应付职工薪酬--社保
       贷:管理费用  【即减半征收的社保金额】

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您要在2月份或3月份,做一笔分录 借:应付职工薪酬--社保 贷:管理费用 【即减半征收的社保金额】
2020-05-08 12:31:24
你好!应该按工资表来缴纳
2018-09-05 11:00:51
你好, 有减免了,把减免金额记入营业外收入科目
2020-07-07 12:11:50
您好! 账务处理以社保局的为准
2020-06-12 15:24:10
这个是不是有之前多交抵减后面的?这个需要看你们那边啥情况,要是直接减免也会出来不一样,那我看部分学员反馈出来扣费明细那个是按没有减免的,那这个你按减免后的去计提做账就可以,具体你问下你们那边12333社保局看啥情况,是抵减还是直接减免所以出来不一样,抵减话,单位部分抵减个人交的做借其他应付款个人社保 借应付职工薪酬 单位社保 负数
2020-07-04 09:18:45
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