老师好,是这样的,我司三月开的专票,四月客户退回,我司在四月份红冲并重开,四月份是按正常报税,那五月份要怎么报税?是按正负相抵后的数额来报吗?
越努力越幸运
于2020-05-08 14:50 发布 708次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-05-08 14:52
把4月税时就是按 按正负相抵后的数额来报
相关问题讨论
把4月税时就是按 按正负相抵后的数额来报
2020-05-08 14:52:47
你好,税额不退 跨年红冲的发票 累计入当月的开票税额里面减除
2019-12-27 15:37:10
可以的
2018-03-04 08:58:41
这个只能去税局大厅做手工申报了。
2019-09-03 13:08:25
您好,正好,把13%的红冲了,再按11%开即可。
2017-07-24 13:35:43
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