老师,我们17年收到政府的项目扶持基金4700万,计入递延收益,然后账面上是采用20年去摊销这4700万。借记递延收益,贷记其他收益。 17年摊销金额是391666.66元,那17年就会纳税调减46608333.34元,19年摊销额是276万,那这部分在未按权责纳税调整明细表里填写吗?如何填写呢
琪琪
于2020-05-08 15:02 发布 638次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
你这个是属于会计和税法口径差异。
你这是放在收入调整明细表里面调减收入处理的。
你把表截图过来
2020-05-08 18:16:36
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您好,您资产负债表中有固定资产就需要填写的。
2020-05-26 16:31:29
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您好,在无形资产填写
2020-05-14 21:13:12
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你好,职工薪酬支出根据什么填写的
2020-05-12 15:57:37
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您好,你是指 收入类调整项目的第九项 其他吗
2020-05-07 10:38:53
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