老师每月计提集团管理费的时候,借:管理费用 贷:其他应付款,等到次月收到集团开具的管理费发票怎么入帐啊
w y ai l s c 134
于2020-05-08 16:02 发布 841次浏览
- 送心意
王茫茫老师
职称: 注册会计师
2020-05-08 16:03
开具发票的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
w y ai l s c 134 追问
2020-05-08 16:04
王茫茫老师 解答
2020-05-08 16:07
w y ai l s c 134 追问
2020-05-08 16:08
王茫茫老师 解答
2020-05-08 16:14