- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-09 11:11
你好,直接计入成本就可以了
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您好
请问收到成本发票的时候分录怎么写的
2021-08-13 14:31:22
你好,可以做在5月份的账务处理
2020-07-29 14:02:29
借:预付账款 90000 贷:银行存款 90000
借:库存商品等 88000 贷:预付账款 88000
这个2000元 没有发票 只能先挂在预付哈
2020-07-15 16:57:13
你这个之前做成本和费用吗,有差额吗,没有贴19年账上,没有做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-02 13:57:40
你好,直接计入成本就可以了
2020-05-09 11:11:41
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