- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-09 15:49
你好
比如上月
借,管理用费
贷,应付账款
这个分录,已经结账‘
然后本月需要冲减上面的凭证,做负数分录就可以
借,管理费用 负数
贷,应付账款 负数
不知道您的业务是不是这个意思
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你好
比如上月
借,管理用费
贷,应付账款
这个分录,已经结账‘
然后本月需要冲减上面的凭证,做负数分录就可以
借,管理费用 负数
贷,应付账款 负数
不知道您的业务是不是这个意思
2020-05-09 15:49:08
你好,你已经是建账最初的一个月了,不能再回复前面去了。
2018-09-30 13:57:10
是的.................
2016-06-18 09:58:29
你好,不需要用红字结转,你是收入或者费用有负数吗
2019-09-14 12:01:20
负数发生额,结转就会是红字,这个是有可能的
2021-06-03 11:00:32
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呐个辰 追问
2020-05-09 15:55
立红老师 解答
2020-05-09 16:03