2019年12月已经开具了红字发票,但是在2020年1月份不小心认证了那个红字发票对应的错误正数发票,现在才发现,需要做作进项转出,但应该填写在增值税申报表附表二的哪一栏呢?
卿词♡
于2020-05-09 15:58 发布 741次浏览
- 送心意
曹小阳老师
职称: 初级会计师
2020-05-09 16:06
填在表二最下边 其他应作进项税额转出的情形
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若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
填在表二最下边 其他应作进项税额转出的情形
2020-05-09 16:06:07
您好,实际的就填负数
2020-02-15 20:36:12
你好!直接填0就可以了。
是的。
2017-09-13 09:46:37
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