我们是医疗器械销售公司,今年开始做骨科器材的业务,就开始给下游开骨科器材租赁费的发票,收到的进项票就是工具使用费的进项发票,那这个分录应该怎么写呢?下面是收到的进项票和销项票的图片还有申报增税时系统自动分开申报的图片,收到的进项发票那个6%的税率和13%的税率的发票应该怎么做分录呢?因为我们开票就是那个13%的租赁费的普票又该怎么做分录呢
歡。
于2020-05-09 16:02 发布 1027次浏览




- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-09 16:58
你说的进项发票是租赁器材的进项吗
相关问题讨论

你说的进项发票是租赁器材的进项吗
2020-05-09 16:58:18

你们租赁进来后再租赁,是可以的,而且供应商是小规模,你们是一般纳税人?
2019-03-28 12:44:21

你好,可以啊,只要自己有这个设备或者租入这个设备就可以
2019-07-22 14:17:10

一般纳税人13%小规模的1%。
2021-07-01 09:12:05

您好,是的,进项据实获取,没有就是没有了,其他方面的可能有水电费什么的。
2017-03-12 14:33:01
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