送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-09 17:00

你好  借待处理财产损益 贷低值易耗品  借营业外支出 或者管理费用贷  待处理财产损益

七夏 追问

2020-05-09 17:05

老师,我领用时做的科目是借:低值易耗品-在用12000  贷:低值易耗品-库存12000
五五摊销:借:管理费用 6000  贷:低值易耗品-摊销6000
月盘点低值易耗品库存只有8000,现在不知道怎么冲减科目了

meizi老师 解答

2020-05-09 17:13

你好 冲你现在的余额  你去看看那个科目有余额 低值易耗品

七夏 追问

2020-05-09 17:18

冲减低值易耗品-在用可以吗?借:费用4000 贷:低值易耗品-在用4000,如果冲减了在用,后期报废时五五摊销的剩下一半怎么摊销呢

meizi老师 解答

2020-05-09 17:25

你好     1. 你正常不是做分录是做 :购进,借;周转材料—低值易耗品—在库 800,贷;银行存款 800
领用
借:周转材料—低值易耗品—在用  800
    贷:周转材料—低值易耗品—在库  800
 第一次领用时摊销其价值的一半
  借:制造费用等科目            400
    贷:周转材料—低值易耗品—摊销   400
第二次领用摊销其价值的一半   现在你就去看你现在是摊销了多久了   第一次已经摊销了吗

七夏 追问

2020-05-09 17:28

第一次已经摊销了一半,还剩一半没有摊销,现在是盘存少了,不知道是不是冲销低值易耗品-在用

meizi老师 解答

2020-05-09 17:31

你好   跟存货盘亏一样  你贷方 领用出来的 就是冲在用

七夏 追问

2020-05-09 17:34

那现在我的在用余额就有8000了,如果后期全部报废,那我摊销剩下一半:借:费用2000,贷:低值易耗品-摊销2000
然后:借:低值易耗品-摊销8000  贷:低值易耗品-在用8000,这样对吗

meizi老师 解答

2020-05-09 17:36

你好 是的 到时你就这样来做

七夏 追问

2020-05-09 17:37

谢谢老师,我明白了

meizi老师 解答

2020-05-09 17:39

没事希望能帮到你

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