送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-09 16:59

你好  借库存现金或者银行存款贷其他应付款-专用经费

小胡 追问

2020-05-09 17:01

那实际使用报销时,借:其他应付款  贷:应付职工薪酬-福利费  是这样吗?不通过费用核算吗

meizi老师 解答

2020-05-09 17:06

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬 贷库存现金或者银行存款

小胡 追问

2020-05-09 17:09

不是的老师,因为之前收到了这些扣款借:库存现金,贷:其它应付款  那报销的时候不是要冲其它应付款嘛

meizi老师 解答

2020-05-09 17:18

你好   你们这个钱公司意思是单独存在   不会计入费用的话 就直接做    借库存现金或者银行存款贷其他应付款-专用经费    现在支付  借其他应付款-专用经费贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好 借库存现金或者银行存款贷其他应付款-专用经费
2020-05-09 16:59:43
同学你好,一般情况下,借,其他应收款,贷,银行存款。
2021-05-16 19:53:31
同学你好 属于公益类收入 记入教育事业收入
2018-01-27 11:41:30
那你要计入营业外支出了,因为没有发票
2020-05-18 17:02:34
你好,你没有发票收回,要不就是所有支出都做税前调增,要不算发给他的奖金
2020-05-18 17:28:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...