- 送心意
李李老师
职称: 中级会计师
2020-05-09 21:18
您好,建议直接按实际缴纳金额做账
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-社保
银行存款
应交税费-个税
借:成本/费用
其他应付款-社保
贷:银行存款
第二个分录借方合计额为500
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人员的工资你是怎么账务处理的
2021-11-15 14:48:42
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借 反还借银行存款贷营业外收入 少交 借应付职工薪酬贷 营业外收入
2020-04-09 14:22:07
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未摊销完的一次摊销进入当期损益。 代扣个人承担的社保转入营业外收入。
2018-06-07 17:07:06
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你好,发放工资的时候,扣除个人负担的部分
借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担的社保)
2022-01-10 19:27:09
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您好,减免的社保费不需要做账务处理。
2020-03-09 09:58:00
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婷20190423 追问
2020-05-09 21:33
李李老师 解答
2020-05-09 23:22