送心意

李李老师

职称中级会计师

2020-05-09 21:18

您好,建议直接按实际缴纳金额做账
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-社保
银行存款
应交税费-个税

借:成本/费用  
其他应付款-社保
贷:银行存款
第二个分录借方合计额为500

婷20190423 追问

2020-05-09 21:33

如果已经按1000元计提入账,又将减免的500元计入营业外收入的,记账凭证要调整更正过来吗?计入营业外收入对所得税有影响吗?

李李老师 解答

2020-05-09 23:22

建议冲销多计提的

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相关问题讨论
人员的工资你是怎么账务处理的
2021-11-15 14:48:42
借 反还借银行存款贷营业外收入 少交 借应付职工薪酬贷 营业外收入
2020-04-09 14:22:07
未摊销完的一次摊销进入当期损益。 代扣个人承担的社保转入营业外收入。
2018-06-07 17:07:06
你好,发放工资的时候,扣除个人负担的部分 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担的社保)
2022-01-10 19:27:09
您好,减免的社保费不需要做账务处理。
2020-03-09 09:58:00
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