送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-05-10 08:44

您好,
按普票的金额,先把暂估的金额红冲部分,再根据发票入凭证

wenwen 追问

2020-05-10 08:48

老师,5月份我就需要把之前做的在建工程转固定资产了,到时候发票再来,我怎么处理呢?

宸宸老师 解答

2020-05-10 08:50

您好,那就借方红冲固定资产

wenwen 追问

2020-05-10 09:59

老师,我之前暂估的是350万,现在票开了20万,我现在做分录借:在建工程 20万  贷:在建工程  -20万,就可以了吧

宸宸老师 解答

2020-05-10 10:08

您好,是的,分录正确

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相关问题讨论
您好, 按普票的金额,先把暂估的金额红冲部分,再根据发票入凭证
2020-05-10 08:44:58
你好,做在建工程的时候,需要取得相应发票入账才是的 
2021-12-16 15:26:22
你好!可以证实业务真实可以计入在建工程,只是不可以所得税前抵扣费用
2018-09-07 17:04:46
这个做固定资产下面,这个
2020-04-03 14:18:18
你好! 可以先按账面金额或决算金额结转
2020-01-06 16:04:19
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