送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-05-10 08:44

您好,
按普票的金额,先把暂估的金额红冲部分,再根据发票入凭证

wenwen 追问

2020-05-10 08:48

老师,5月份我就需要把之前做的在建工程转固定资产了,到时候发票再来,我怎么处理呢?

宸宸老师 解答

2020-05-10 08:50

您好,那就借方红冲固定资产

wenwen 追问

2020-05-10 09:59

老师,我之前暂估的是350万,现在票开了20万,我现在做分录借:在建工程 20万  贷:在建工程  -20万,就可以了吧

宸宸老师 解答

2020-05-10 10:08

您好,是的,分录正确

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