- 送心意
职称: 中级会计师
2015-10-09 09:30
如果实际花了900,归还100,那我差额怎么调整?是记其他应收款-xx员工100吗?
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支付当日就以员工借款记入预支材料款 拿票报销时候调整差额
2015-10-09 09:25:31
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您好!借原材料 贷应付票据。在贷方
2017-12-14 10:22:12
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登记日记账为: 购买原材料 1000
2015-10-09 09:11:04
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这个借款周转,是否收你们的利息,决定如何账务处理,收货款冲减应收账款,付原材料款,计入应付账款或预付账款处理
2018-05-29 19:36:51
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你好,同学。
是的,退回多余款,增加银行存款。
2020-02-16 18:44:11
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尼莫 追问
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