送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-10 11:43

你好 借 应收账款  1342575  贷 主营业务收入-产品销售收入  1147500 应交税费-应交增值税-销项税额 195075  然后结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品

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你好 借 应收账款 1342575 贷 主营业务收入-产品销售收入 1147500 应交税费-应交增值税-销项税额 195075 然后结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品
2020-05-10 11:43:17
搬迁补偿计入专项应付款,用于搬迁支出,苗木正常计入收入
2019-05-08 11:10:31
借 银行存款 贷 主营业务收入甲/乙 应交税费
2020-06-14 22:23:50
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2020-08-02 23:05:13
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2015-12-20 10:28:56
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