老师,下午好!我是建筑公司得,上个月计提成本每个人发二千,但这个月实际发1500,我是留之前成本在那里呢,还是重新计提一个1500的?
星期八
于2020-05-10 14:07 发布 560次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,那您本月可以用负数把2000冲了,然后再重新按1500做
2020-05-10 14:09:57
最好去增资
2017-09-20 08:40:36
您好,借工程施工合同成本贷银行存款
2020-06-19 17:11:27
你好,同学。
开票计提成本,实际结算,你就按实际发生的支付款项处理就可以了的
借 应付账款
贷 存款
2020-07-21 10:41:53
可以在年底的时候计提就行
2022-04-11 11:24:56
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