- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-10 16:42
你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
相关问题讨论

你好 借 应付账款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-05-10 16:42:09

你在12月填开了红字信息表,需要在12月做进项税转出,收到的更正的蓝字发票需要认证,没找到的话再等几天,可能没那么快
收到红字发票
借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:管理费用(红字)
贷:应付账款(红字)
收到更正的蓝字发票
借:管理费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-12-06 16:13:21

你好 是的 用红字分录冲减就可以了
2019-10-09 13:53:11

你好
之前分录是怎么做的
2020-07-08 16:31:50

借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2020-06-27 17:01:02
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