老师您好,请问企业增值税只有进项,没有销项,那增值税的‘应交数’和‘已交数’分别怎么填?是不是应交数是0,已交数是‘应交税费-应交增值税’的借方累计?谢谢!
明月
于2020-05-11 10:53 发布 641次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2020-05-11 10:56
应交数’和‘已交数’分别都是填零
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04
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你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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