老师比如我是借:管理费用-工资 10000 贷应付工资 10000 是1月份做的的那还是我发现 1月份少做了2W 我可以直接在当月做 管理费用-工资20000 贷应付工资20000 就不去红冲1月份的凭证可以吗
我只爱学习
于2020-05-11 14:54 发布 630次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-11 14:55
跨年了 应该借:以前年度损益调整科目 2 贷:应付工资2
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这个属于交社保费用的单据,估计这个单位将公司承担的社保费用也是计入”管理费用——工资“科目中在处理
2017-07-21 16:50:14
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跨年了 应该借:以前年度损益调整科目 2 贷:应付工资2
2020-05-11 14:55:48
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记账凭证表格数不够再用一张凭证,期未转结没有原始凭证附件写0,是的
2014-09-12 12:51:41
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对的。
2017-04-11 13:01:00
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对的。
2017-04-11 13:02:29
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