老師好老師,看一下應該怎麼做
阿肆
于2020-05-11 16:08 发布 483次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-11 16:14
你好,
1
借,在途物资 20700
借,应交税费——应增进 2340
贷,银行存款 21040
2
借,生产成本——A 6000
借,生产成本一B 8000
借,管理费用 2000
贷,原材料——甲6000
贷,原材料——乙10000
3
借,制造费用 300
借,管理费用 500
贷,库存现金 800
4
借,制造费用 3300
借,管理费用1200
贷,累计折旧 4500
5
借,原材料 20700
贷,在途物资 20700
祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
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你好,
1
借,在途物资 20700
借,应交税费——应增进 2340
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借,生产成本——A 6000
借,生产成本一B 8000
借,管理费用 2000
贷,原材料——甲6000
贷,原材料——乙10000
3
借,制造费用 300
借,管理费用 500
贷,库存现金 800
4
借,制造费用 3300
借,管理费用1200
贷,累计折旧 4500
5
借,原材料 20700
贷,在途物资 20700
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2020-05-11 16:14:17
你好,其他应收款数据是账实相符的吗?
2022-03-16 15:32:39
您好!有收入才申报并缴纳税款,没收入只需要申报。
给供应商付货款跟0申报没有什么关系。
进账也不代表要申报。
2016-04-21 19:04:10
你好,你们是支出方还是收款方?发票是怎么开的?
2020-05-03 15:18:16
可能是其他应付款借方有期末数,而你的报表没有账户重分类!
2020-04-22 13:57:59
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