送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-11 16:14

你好,
1
借,在途物资  20700
借,应交税费——应增进 2340
贷,银行存款 21040
2
借,生产成本——A  6000
借,生产成本一B 8000
借,管理费用  2000
贷,原材料——甲6000
贷,原材料——乙10000
3
借,制造费用  300
借,管理费用  500
贷,库存现金  800
4
借,制造费用  3300
借,管理费用1200
贷,累计折旧   4500
5
借,原材料 20700
贷,在途物资  20700

祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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你好, 1 借,在途物资 20700 借,应交税费——应增进 2340 贷,银行存款 21040 2 借,生产成本——A 6000 借,生产成本一B 8000 借,管理费用 2000 贷,原材料——甲6000 贷,原材料——乙10000 3 借,制造费用 300 借,管理费用 500 贷,库存现金 800 4 借,制造费用 3300 借,管理费用1200 贷,累计折旧 4500 5 借,原材料 20700 贷,在途物资 20700 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2020-05-11 16:14:17
你好,其他应收款数据是账实相符的吗? 
2022-03-16 15:32:39
您好!有收入才申报并缴纳税款,没收入只需要申报。 给供应商付货款跟0申报没有什么关系。 进账也不代表要申报。
2016-04-21 19:04:10
你好,你们是支出方还是收款方?发票是怎么开的?
2020-05-03 15:18:16
可能是其他应付款借方有期末数,而你的报表没有账户重分类!
2020-04-22 13:57:59
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