老师你好!我想问一下在工作中,有时发生的业务与取得发票的时间不一致,例如,我有一批委外加工物资本月巳收回物资卖出,但发票下月才开回来,怎么解决这个问题?
丽
于2020-05-12 11:06 发布 1114次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-12 11:07
可以先根据这个实际收回做暂估入库,后续取得发票有差额再调整,借:委托加工物资
贷:原材料、库存商品
支付加工费时
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
最终收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
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可以先根据这个实际收回做暂估入库,后续取得发票有差额再调整,借:委托加工物资
贷:原材料、库存商品
支付加工费时
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
最终收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
2020-05-12 11:07:48
你好,可以把机械的折旧,人工工资作为成本
2017-07-05 16:37:50
你好 按你们的付款单和对方的送货单来入库入账 做成本
2019-09-16 09:16:27
500元以下不用发票的
2021-07-15 20:41:59
你好,主要是增值税,附加税,所得税等
需要取得相应发票的
2017-01-02 10:23:37
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maize老师 解答
2020-05-12 11:08