老师你好,请问 比如员工工资5000,社保201,水电费100,迟到扣款100,实际发放4599,请问迟到扣款100怎么做账?
学堂用户_ph188061
于2020-05-12 11:37 发布 719次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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这个的话 可以直接在计提的应付职工薪酬里面 由5000元变成4900元的 这样 就不用处理了
2020-05-12 11:39:14
水电费属于个人支出项目,与计算个人所得税没有关系。
2018-03-29 09:20:10
你好,你们有车间吗?如果没有的话,直接借管理费用贷其他应付款。
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-09-07 13:27:03
有房租合同可以的。
2019-01-04 14:30:21
你好 没有发票可以正常做账 只是不能税前扣除
2019-01-03 14:13:23
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