- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-12 13:24
你好
你外购的时候怎么做的
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你好 你之前4-6月都计提了 工资分录 。现在你就做发放分录即可 :借应付职工薪酬-工资(金额是4-6月工资合计) 贷银行存款 等
2020-07-17 15:13:27
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人
部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5 上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2019-03-15 11:14:02
这个是在工资表里面处理,扣工资,不是账务处理,你的账务处理按工资表做
2018-11-26 11:41:48
你好,劳务派遣的所有费用都是计入劳务费,以对方开出的发票金额为准。
2020-07-07 22:29:01
你好,让其退回来就可以了。
2020-05-14 11:43:24
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