送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-12 14:32

你好,之前没有做账吗?

小猪熊 追问

2020-05-12 14:39

我正在一一查看,目前发现很多都直接做的费用,没把进项税除开,我现在该怎么调整呢?

郭老师 解答

2020-05-12 14:44

你要想抵扣就得分开,如果不想抵扣可以不用管。

小猪熊 追问

2020-05-12 14:48

我肯定想抵扣,至少金额大的要抵扣,我该怎么调整分录影响最小

郭老师 解答

2020-05-12 14:51

以前年度损益调整,如果之前做了成本费用。

郭老师 解答

2020-05-12 14:51

借进项贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。

小猪熊 追问

2020-05-12 15:02

老师,你建议该不该抵来作调整

小猪熊 追问

2020-05-12 15:08

以前都是亏损,就是做进成本都是亏损的。

郭老师 解答

2020-05-12 15:10

你们缺进项发票你就可以抵扣。

上传图片  
相关问题讨论
您好,同学,是可以抵扣的,发票联正常入账,抵扣联用发票联复印件代替留存。
2020-04-09 16:19:11
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税, 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好;     这个不能抵扣 。但是可以入账 ;走以前年度损益调整科目处理     
2022-05-20 15:04:16
你好,勾选系统没有,只能计算抵扣的
2022-02-14 15:37:31
您好,抵扣联认证之后,要单独增订以备查。
2017-08-29 21:58:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...