送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-05-12 19:24

您好,如果你们已经抵扣,不需要将发票退回,需要对方重新开具红字发票和蓝字发票。

您需要根据红字发票做进项税额转出。

宸宸老师 解答

2020-05-12 19:24

申报表的话,就是申报进项税额转出

晴儿 追问

2020-05-12 19:33

那我账务上怎么处理?能直接给我分录吗?

宸宸老师 解答

2020-05-12 19:42

您好
根据收到的红字发票和正确的蓝字发票
借 应交税费-应交增值税/进项税额
贷 应交税费-应交增值税/进项税额转出


也可以把前面分录全部红冲,贷方计入进项税额转出,然后根据正确的蓝字发票,做蓝字分录

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