送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-12 22:25

您好
在自行研发无形资产的过程中取得的增税发票(进项)可以抵扣进项税额

开放的黄蜂 追问

2020-05-12 22:39

上述的增税怎么做分录啊?还有无形资产处置或出租的当月要计提摊销费用么?

开放的黄蜂 追问

2020-05-12 22:40

当月出售或出租方要计提摊销么

bamboo老师 解答

2020-05-12 23:02

借 研发支出-费用化支出
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款等

bamboo老师 解答

2020-05-12 23:02

当月出售不要计提摊销 出租当月要计提摊销

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相关问题讨论
您好 在自行研发无形资产的过程中取得的增税发票(进项)可以抵扣进项税额
2020-05-12 22:25:41
您好,都是175%这样来扣除的
2020-03-02 20:49:23
同学你好 对的 这个也算的
2023-06-02 16:21:31
你好,已经形成资产了吗?
2019-04-04 10:49:47
你好,对的,拿到另外的发票,增加无形资产,然后从新计算每月摊销额,不需要调整以前月份摊销金额
2020-12-21 17:45:50
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