老师,我们公司对公账户16年3月1日时收到一笔款项,但是我3月7日时才开了一张发票,我的会计分录该怎么写
暖。。【邀请码:K8DRV3】
于2016-05-29 13:26 发布 642次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
如果是增值税的,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-05-29 14:06:41
你好 转给其他公司是什么业务 是支付货款吗?
2020-01-08 17:00:17
这个可以直接做借其他应付款 贷银行,收到发票做借管理费用 房租 贷其他应付款
2019-07-07 19:27:15
借其他应收款贷银行存款。
2020-04-21 09:35:21
您好!借银行存款 贷其他应付款。
2017-05-11 16:27:16
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