请问老师,3月份预收了货款30%,给他开了发票,4月份收到剩余货款,那3月份和4月份这个账应该怎么做
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于2020-05-13 11:55 发布 755次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-13 11:58
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费
借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
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借:银行存款 贷:预收账款 应交税费
借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-13 11:58:15
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是的 先计入预收账款 后期再冲减
2019-09-04 10:21:21
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你好,借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
2020-07-10 13:19:31
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你好,今年入库抵扣进项税
2022-04-07 23:06:22
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借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
2020-07-09 10:31:53
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2020-05-13 13:53
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2020-05-13 13:58