按开票确认收入,有一个项目3月已经完工、开票,然后结转了成本,这个月又收到一张发票,要怎么结转成本,直接跟着这个月成本结转还是要修改3月份的那次分录?
香菇凉
于2020-05-13 11:56 发布 1371次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好!您结转的分录是什么样的就做什么样的分录。只是金额写负数就好了。
不可以的。有收入就要确认成本。
2016-09-05 10:06:00
你好,直接在收到的月份结转就行了
2020-05-13 11:59:29
你好,需要把发生的成本做相应结转分录
借;工程施工等科目,贷;银行存款等科目
借;主营业务成本,贷;工程施工
2020-04-15 18:22:35
1、确认收入;
借;银行存款
贷;主营业务收入
贷;应交税费-应交增值税-销项税额
2、发生成本;
借;劳务成本
借;应交税费-应交增值税-进项税额
贷;银行存款
3、结转劳务成本;
借;主营业务成本
贷;劳务成本
2019-12-21 10:11:13
同学你好,需要结转成本,这笔分录已经同时结转了成本。
2019-11-04 12:04:21
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