送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-13 15:11

这个都是你们单位来承担的吗
还是之前的企业的

郁金香的呼吸 追问

2020-05-13 15:15

押金是我们承担

郭老师 解答

2020-05-13 15:21

之前他们有做账吗?

郁金香的呼吸 追问

2020-05-13 15:27

以前他们有账务,但是现在接手过来,我们只有库存,和应退的押金,和付购买之前公司的款,我就是想问问这个怎么做账?库存按照期初录入吗?那么会计分录怎么做?押金又怎么做?购买的价款现在怎么做?

郭老师 解答

2020-05-13 15:29

你得和申报的一致吧,你这个是外帐吗?

郁金香的呼吸 追问

2020-05-13 15:30

内账

郭老师 解答

2020-05-13 15:32

盘点现有的余额,做期初就可以
差额放到利润分配。

郁金香的呼吸 追问

2020-05-13 15:36

假如我的期初数据是这么多,借: 库存商品 50w  利润分配-未分配利润 10w   贷:其他应付款-押金 13w  银行存款47w。是这么做吗?

郭老师 解答

2020-05-13 15:40

不要写分录。
库存商品50
其他银行付款13
利润分配37

郁金香的呼吸 追问

2020-05-13 15:43

好的 老师谢谢了 我知道了

郭老师 解答

2020-05-13 15:53

不用客气的。

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