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郁金香的呼吸
于2020-05-13 15:10 发布 761次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-13 15:11
这个都是你们单位来承担的吗还是之前的企业的
郁金香的呼吸 追问
2020-05-13 15:15
押金是我们承担
郭老师 解答
2020-05-13 15:21
之前他们有做账吗?
2020-05-13 15:27
以前他们有账务,但是现在接手过来,我们只有库存,和应退的押金,和付购买之前公司的款,我就是想问问这个怎么做账?库存按照期初录入吗?那么会计分录怎么做?押金又怎么做?购买的价款现在怎么做?
2020-05-13 15:29
你得和申报的一致吧,你这个是外帐吗?
2020-05-13 15:30
内账
2020-05-13 15:32
盘点现有的余额,做期初就可以差额放到利润分配。
2020-05-13 15:36
假如我的期初数据是这么多,借: 库存商品 50w 利润分配-未分配利润 10w 贷:其他应付款-押金 13w 银行存款47w。是这么做吗?
2020-05-13 15:40
不要写分录。库存商品50其他银行付款13利润分配37
2020-05-13 15:43
好的 老师谢谢了 我知道了
2020-05-13 15:53
不用客气的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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