送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-13 16:43

你好,你之前付款的时候,是通过应付账款科目核算吗?

夏天要吃???? 追问

2020-05-13 16:54

以前是通过应付账款

邹老师 解答

2020-05-13 16:55

你好,没有设置预付账款的企业,可以通过应付账款借方核算预付款项
预付的时候,借;应付账款,贷;银行存款
取得发票,借;管理费用,贷;应付账款

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相关问题讨论
你好,你之前付款的时候,是通过应付账款科目核算吗?
2020-05-13 16:43:38
累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
2018-08-09 09:54:52
你好可以的 借预付,仙银行  借管理费用 咨询费货预付 
2022-11-11 10:32:09
你好 管理费用增加是在贷方
2019-10-20 16:07:27
你需要抵扣的时候做最后一步
2018-11-14 12:25:28
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