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朔夜明珠
于2020-05-13 16:55 发布 1969次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-13 17:00
借管理费用 贷银行,正规是借预付账款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付账款,
朔夜明珠 追问
2020-05-13 17:05
发票回来以后呢
maize老师 解答
2020-05-13 17:16
没有差额贴后面,有就做借管理费用 负数 进项税额 这样,要是差额只是税额话,
2020-05-13 17:17
借预付账款 负数 进项税额 或者是你做借其他应付款 贷银行,等发票回来再做
借预付账款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付账款,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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朔夜明珠 追问
2020-05-13 17:05
maize老师 解答
2020-05-13 17:16
maize老师 解答
2020-05-13 17:17
maize老师 解答
2020-05-13 17:17