送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-30 09:57

已经发生了,还没有建账,建好账后做相关分录吗?应该都有增值,如果是五月开的发票那分录时要进行价税分离吧?

惜缘 追问

2016-05-30 12:26

之前期发生的费用补账分录怎样做,户也还没开的,1、如果是投资款购买的固定资产怎么做?因为还没有开户,所以银行存款这个科目吧?2、如果集团直接购买下拔的又怎么做?谢谢老师

惜缘 追问

2016-05-30 22:25

但是我们银行账户还没开,开了后起初余额应该是0,贷方记银行存款成负数了吧,因为新开,又是新来医院,觉得什么都不敢做

邹老师 解答

2016-05-30 09:22

你好,不需要录入期初,业务发生的时候作出相关的分录就可以了

邹老师 解答

2016-05-30 10:01

没有建账你可以现在把相关账务补齐的
是的,需要做价税分离

邹老师 解答

2016-05-30 12:55

1,借;固定资产    贷;银行存款,
2,借;固定资产    贷;实收资本等科目

邹老师 解答

2016-05-30 22:32

那你开始购买固定资产的资金是从哪里来的

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