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惜缘
于2016-05-30 09:11 发布 1429次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-30 09:57
已经发生了,还没有建账,建好账后做相关分录吗?应该都有增值,如果是五月开的发票那分录时要进行价税分离吧?
惜缘 追问
2016-05-30 12:26
之前期发生的费用补账分录怎样做,户也还没开的,1、如果是投资款购买的固定资产怎么做?因为还没有开户,所以银行存款这个科目吧?2、如果集团直接购买下拔的又怎么做?谢谢老师
2016-05-30 22:25
但是我们银行账户还没开,开了后起初余额应该是0,贷方记银行存款成负数了吧,因为新开,又是新来医院,觉得什么都不敢做
邹老师 解答
2016-05-30 09:22
你好,不需要录入期初,业务发生的时候作出相关的分录就可以了
2016-05-30 10:01
没有建账你可以现在把相关账务补齐的是的,需要做价税分离
2016-05-30 12:55
1,借;固定资产 贷;银行存款,2,借;固定资产 贷;实收资本等科目
2016-05-30 22:32
那你开始购买固定资产的资金是从哪里来的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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惜缘 追问
2016-05-30 12:26
惜缘 追问
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