送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-05-14 09:02

您好,按照无税发票申报,下个月把这些发票红冲

会计学堂-郭老师 追问

2020-05-14 09:05

但是这个发票已经跨月了 上个月申报的时候已经交了税费

宸宸老师 解答

2020-05-14 09:05

您好,既然已经申报了,那么这个月就开红字发票,申报红字就可以了

会计学堂-郭老师 追问

2020-05-14 09:09

那我这个月报税呢 我指的是每个月申报税务局的增值税报税

宸宸老师 解答

2020-05-14 09:10

您好,您是上个月开了有税的发票吗?

会计学堂-郭老师 追问

2020-05-14 09:52

是这样 我们开发票错误的是3月,四月的时候我咨询了税务局的工作人员 他当时也没有什么好的办法  让我税费可以放那也可以交了所以我就交了 但是这个月报税增值税的时候就变了 请问有什么办法吗

宸宸老师 解答

2020-05-14 09:54

您好,您这个情况其实可以直接去税务局,申请退税的。

每个税局分局处理方法都不同的,所以您在这里问实际上也不会有最好的答案。我建议您直接问问税务大厅去申请退税

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相关问题讨论
您好,按照无税发票申报,下个月把这些发票红冲
2020-05-14 09:02:32
你好,这个你需要咨询下当地税局或者12366哦
2018-10-25 18:16:43
你好 借应收,贷收入 
2022-05-07 16:48:16
你好,对方公司如果是一般纳税人,在销售时按9%交的情况况下,是按免税发票的价款*9%的抵扣率计算进项税额
2020-04-12 17:08:27
你好,免抵退一栏填写的
2020-06-28 12:21:02
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