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冰冰不冰
于2020-05-14 09:08 发布 519次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-05-14 09:10
体现的 借应付职工薪酬贷营业外收入
冰冰不冰 追问
2020-05-14 09:13
好的,老师,请问下如果我3月份才缴费社保,在1月2月计提了的话计提多了应该怎么做?
玲老师 解答
2020-05-14 09:16
你好 多计提 的可以红冲
2020-05-14 09:19
老师麻烦写下分录吧?谢谢
2020-05-14 09:21
原来的分录 发来看一下 ,就是原来计提 的分录不变,金额负数
2020-05-14 09:23
借管理费用社保2243.2 其他应收款社保1121.6 贷应付职工薪酬
2020-05-14 09:27
借管理费用社保2243.2 负数 其他应收款社保1121.6 负数 贷应付职工薪酬负数
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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