送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-14 09:10

体现的 借应付职工薪酬贷营业外收入

冰冰不冰 追问

2020-05-14 09:13

好的,老师,请问下如果我3月份才缴费社保,在1月2月计提了的话计提多了应该怎么做?

玲老师 解答

2020-05-14 09:16

你好 多计提 的可以红冲

冰冰不冰 追问

2020-05-14 09:19

老师麻烦写下分录吧?谢谢

玲老师 解答

2020-05-14 09:21

原来的分录 发来看一下 ,就是原来计提 的分录不变,金额负数

冰冰不冰 追问

2020-05-14 09:23

借管理费用社保2243.2   其他应收款社保1121.6    贷应付职工薪酬

玲老师 解答

2020-05-14 09:27

借管理费用社保2243.2 负数  其他应收款社保1121.6 负数 贷应付职工薪酬负数

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...