送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-14 11:25

你好,贷方数应是在发放工资时扣社保形成的
借,应付职工薪酬——工资
贷,其他应付款——社保
贷,银行存款

Vincy 追问

2020-05-14 11:26

是以前年度的

Vincy 追问

2020-05-14 11:26

请问要怎么处理

Vincy 追问

2020-05-14 11:28

本年度的我也会做,我就是想请问以前年度的应该处理比较合适

立红老师 解答

2020-05-14 11:32

你好,以前年度也是这样的做的,因为这笔分录不涉及损益科目,不需要通过以前年度损益调整核算

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