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Vincy
于2020-05-14 11:23 发布 1680次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-14 11:25
你好,贷方数应是在发放工资时扣社保形成的借,应付职工薪酬——工资贷,其他应付款——社保贷,银行存款
Vincy 追问
2020-05-14 11:26
是以前年度的
请问要怎么处理
2020-05-14 11:28
本年度的我也会做,我就是想请问以前年度的应该处理比较合适
立红老师 解答
2020-05-14 11:32
你好,以前年度也是这样的做的,因为这笔分录不涉及损益科目,不需要通过以前年度损益调整核算
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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Vincy 追问
2020-05-14 11:26
Vincy 追问
2020-05-14 11:26
Vincy 追问
2020-05-14 11:28
立红老师 解答
2020-05-14 11:32