送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-14 13:25

专票是吗
你给对方开红字信息表,对方给你开负数发票就可以,发票不用退,回去红冲你的成本进项转出。
借银行存款贷利润分配,进项转出你的成本费用需要调增

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 14:36

老师,还要问您下,红票取得以后我该,借:其他应付款;贷:未分配利润(去年确认的  管理费用),应交税费—应交增值税—进项税转出    是的么?  转出的进项税好像和成本费用无关呢

郭老师 解答

2020-05-14 14:46

是的,没有关系啊,你之前抵扣了,现在开了负数发票,进项转出
不是进项转出到成本里面。

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 14:56

老师,您说我能冲本期的管理费用么?

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 14:56

走未分配利润,在报表上不能体现当任领导为此做出的努力呢

郭老师 解答

2020-05-14 14:59

如果你一九年汇算调增的话,用未分配利润,如果是没有的话,你用财务费用可以。

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 15:01

老师,19年汇算已经做完了,不能调整了

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 15:02

老师,那我冲管理费用吧

郭老师 解答

2020-05-14 15:03

好的,可以冲管理费用的。

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